Hej Belinda,
Først og fremmest, så bliver en kreditnota udlignet automatisk, hvis du danner den ud fra en oprindelig faktura. Hvis du opretter den manuelt, så vil dette ikke ske. Jeg kan dog ikke se, hvornår det ikke giver mening at udligne dem med hinanden. Vil du uddybe det?
Når vi snakker om det problem med side 1, 2, 3 osv, så har jeg et trick til dig
Hvis du går ind på åbne poster på kunder, eller leverandører, så er der ude til højre et lille ikon, hvor du se posteringer til udligning. Hvis du fx har en stor indbetaling, som dækker flere faktura eller omvendt, så klikker du på ikonet ud fra denne post. Så vil der optræde potentielle posteringer til udligning og der vil ikke optræde andre betalinger, hvis det fx. er en betaling du tager udgangspunkt i.
Hvordan vil det virke for dig?
Med venlig hilsen Jesper Mieritz