Kunne man lave en "genvej" i forbindelse med bogføring på mellemregningskonti i koncernen?
Hvis jeg f.eks. har en omkostning afholdt i selskab A, men den skal korrekt udgiftsføres i selskab B - kunne man så lave en forbindelse mellem de to selskaber. Når man bogfører i selskab A på mellemregningskontoen, så åbner et vindue tilhørende selskab B, hvor modposten på mellemregningen automatisk er udfyldt og det eneste man skal taste er kontoen, hvor den pågældende omkostning skal placeres.
Dermed minimerer man manglende bogføring på mellemregningskontiene og kontiene er dermed også lettere at afstemme.
Hvis ovenstående er uklart, så uddyber jeg gerne.