Hej regnskabsmonster
Jeg kan se, at i har haft lidt dialog angående dette tilfælde - du må undskylde det langsomme svar, det er et meget tungt emne rent regnskabsmæssigt og har derfor forhørt mig flere steder.
Det har taget mig en del tid, at forstå dit egentlig scenarie da det er meget specifikt i forhold til momsfritaget virksomheder som er momsregistreret.
Som du har henvist til på skats hjemmeside er der scenarier hvor du skal betale momsen til skat på varer der er købt i EU men du ikke må trække det fra igen så det går i 0. Du skal betale momsen direkte til skat og have det som en omkostning i regnskabet.
Der vil ikke blive arbejdet på, at lave en løsning på dette område - Jeg har forhørt mig hos teknikken og produkt ejeren som også er tidligere revisor som har beskrevet for mig, at vores tekniske setup i momsopgørelsen besværliggøre muligheden for, at have en momskode der automatisk tillægger det til "moms af varekøb i udlandet" men uden, at det fremkommer som fradrag og derved påvirker momsopgørelsen med 0.
Der vil bliver derfor ikke lavet en særskilt momskode til dette behov.
Du nævner det er relativt mange virksomheder som har behov for denne - det er dog ikke noget vi oplever en særlig efterspørgsel på eller vi generelt oplever, at mange af vores kunder er berørte af.
Så vidt jeg forstod på min kollega så kunne det f.eks. være virksomheder indenfor medicinal branchen som vil være momsfritaget men momsregistreret og køber ofte ting fra udlandet.
Derfor er løsningen nødt til, at være det som du helst ikke så – i hvert fald hvis det skal foregå i e-conomic - Det skal bogføres manuelt og her kan vores "fordeling" og "fordelingsskabelon" lette processen.
Jeg vil til, at starte med her beskrive hvordan jeg har forstået dit scenarie og hvordan det skal påvirke momsopgørelse og regnskab. (OBS: Andre kunder som læser dette henvises til, at snakke med revisor om tilfældet – så alt bliver gjort rigtigt)
Du får en faktura på 10.000 EUR fra en Leverandør i Tyskland. Her skal du betale 25 % moms til Skat uden, at få fradrag og derfor skal de 25 % også bogføres som en omkostning udenom fakturaen.
Dit køb på 10.000 DKK (valuta er underordnet) skal fremgå i "supplerende oplysninger" i momsopgørelsen under rubrik A
Derudover så skal de 25 % moms fremgå i momsopgørelsen under enten ”moms af varekøb i udlandet” eller ”moms af ydelse fra udlandet”
Men uden, at det modregnes med de samme 25 % under fradrag og ”købsmoms”
For, at det rammer momsopgørelsen og leverandøren rigtigt så kræver det følgende:
Det skal bogføres som en Lev. Faktura for, at det rammer ”rubrik A” + omkostningen af fakturaen skal bogføres med den normale EU/udlands momskode (IV25 eller IY25)
Derefter så skal der laves 2 ekstra ben i fordelingen således, at vi ”nulstiller” købsmomsen der giver fradrag i momsopgørelsen + det momsbeløbs skal bogføres som en særskilt omkostning.
I det scenarie har jeg lavet en lev. Faktura på 10.000 DKK på en leverandør i momszone EU -> ej valgt modkonto men i stedet valgt ”fordeling” og har lavet følgende fordeling:
Det betyder at fakturaens omkostning/beløb bliver bogført på 1320 med IV25 momskode og for, at nulstille/bogfører momsfradraget væk sætter jeg 2500 DKK (25 %) kredit på 6906 (jf. min aftales opsætning)
Denne moms du skal betale ekstra skal så også fremgå i regnskabet og det sætter jeg så 2500 DKK debet på 4640 (ekstraordinære udgifter – Hvad der er korrekt i regnskabet ved du bedst selv og hvis andre kunder ser dette og har samme tilfælde skal de spørge revisoren)
Denne fordelingsskabelon kan så gemmes:
Med denne bogføring/fordeling vil det påvirke momsopgørelsen som vist nedenunder - En god ide, at teste det et par gange og lade posteringerne ligge i kladden og trække momsgørelsen med "medtag kladdeposteringer"
Det er nok løsningen du allerede kendte men gerne ville undgå – jeg ville give et løsningsforslag for hvordan det skal gøres så det ser korrekt ud i momsopgørelsen.
Jeg er rigtig interesseret i, at høre hvorvidt jeg har forstået dig rigtigt denne gang og om du er enig i, at fordelingsskabelonen er den bedste mulige arbejdsgang – hvis ikke er jeg interesseret i, at høre hvordan du vil arbejde videre med det.
Du må have en rigtig dejlig dag :-)
<p>
Med venlig hilsen</p>
<p>
<strong>Andreas Polk</strong></p>
<p>
<li>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p>
<p>
Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre?
<a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>