Hvis jeg kan efternoterer på tekstfeltet, er det helt ok herfra.
Vi får rigtig mange kreditorfaktura, og vi har som regel betalingstid lbd.mdr. 30 dage eller mere, efter at vi har godkendt/bogført fakturaen, sker det fra tid til anden at vi har indsigelser. Når man gør indsigelser overfor kreditor er faktureringshastigheden ikke lige så hurtig som når man modtager faktura, hvorfor man flere gange først modtager denne efter forfaldsdato af oprindelig faktura. Med 100 leverandører og 20-40 faktura om dagen er det umuligt at huske hvilke faktura der er anfægtet.
Så ideen om en afmærkning (bare et lille flueben e.l.), der gør opmærksom på at der er "noget" at tage højde for vil være genialt.
Vi har også haft kreditorer, der samtidig er debitorer, og har man rykket debitoren for penge op til flere gange, vil det jo være fuldstændigt vanvittigt hvis man kom til at betale samme juridiske person for en kreditorfaktura. Og udligning debitor/kreditor er et No-Go.
Jeg håber at dette giver en større forståelse!