Hej. I "Opsætning af kassekladde" kan du vælge "Automatisk tekst", og der kan du oprette det, så fakturanr. kommer med, når du bogfører leverandærfaktura med betaling på. I det felt, der hedder "Automatisk tekst ved bankoverførsel" vælger du "Fakturanr." fra "Dynamisk felt" og evt. også "Virksomhedsnavn". Så kommer det til at stå i betalingsbeskeden.