Det er svært at forklare, når jeg ikke kan lægge billeder ud af det - jeg vil jo ikke lægge billeder ud fra mine kunder's aftaler. Jeg bogfører først leverandørfakturaen med betalingsoplysninger i Smart Inbox, derefter kommer den over i kassekladden, hvor jeg bogfører den. Derefter går jeg i "Betalinger", hvor jeg udlæser csv-fil til banken. Når så betalingen er gennemført og bankposteringerne hentes ind, hvis man har Smart Bank, så kan man ikke bruge "Autoforslag", da der jo ikke er leverandørfakturanr. på betalingerne. Når man laver betalinger via jeres "Betalinger", kan man godt skrive et fakturanr. til modtageren ved en bankoverførsel, men man kan ikke gøre det til den tekst, der er til ens egen bankposteringer.