God dag og tak for dit indlæg.
I forhold til dit forslag, så skal jeg lige være helt sikker på jeg forstår hvad du mener. Forstår jeg det korrekt at det er i forhold til når du modtager faktura fra en leverandør, hvorefter du modtager en kreditnota pg.a. f.eks. en defekt vare.
Derefter laver du en betalingsfil til banken via "Regnskab -> Bank -> Betalinger" hvori du oplever at den ikke tager en kreditnota med. Der er nemlig tilfælde hvor den godt kan finde ud af at medregne kreditnotaen, alt efter hvilken betalings metode i anvender, og at i sørger for at den i så fald er sat op til at gøre dette.
Hvis du anvender bankoverførsel eller IBAN, og kreditnotaen har samme dato og leverandør så kan den godt finde ud af at modregne dine faktura med kreditnota.
Der vil når du eksportere til betalingsfil, være et flueben der spørger om du vil kombinere betalinger med samme dato/leverandør.
Hvilken betalingstype anvender du og hvad gør du når du laver eksporten?
Lad mig høre fra dig og god weekend.
<p dir="ltr">Venlig hilsen/Best regards</p>
<p dir="ltr"><strong> </strong></p>
<p dir="ltr"><b>Charles Jensen</b></p>
<p dir="ltr">WOW Hero, Planet WOW</p>
<p dir="ltr"><strong> </strong></p>
<p dir="ltr"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/hrnp-6mSv9FjXR7Z9qC9V8smag2NdSn4X3nP5u90IYb8msZERqwArSvBAAEmGxK34gDO90ga75iFVLu67QqOpiYgEjsfxUYRzwkFIyi0pOGEkcp5puyfytE04gfry96KwFPHWeA7" width="180" height="38" /></p>
<p dir="ltr"><strong> </strong></p>
<p dir="ltr">e-conomic er et produkt fra</p>
<p dir="ltr">Visma e-conomic A/S</p>
<p dir="ltr">Langebrogade 1, 1411 København K</p>
<p dir="ltr">CVR-nummer: 29403473</p>
<p dir="ltr"><strong> </strong></p>
Hvis du gerne vil have indflydelse på de næste forbedringer, så er du velkommen til at besøge vores liste over forslag vi på nuværende tidspunkt overvejer. <br>- <a href="https://forum.e-conomic.dk/tag/overvejes"> Hop herind og stem på de forslag du er enig i! </a></p>