Hej igen,
Din indbetaling ser i hvert fald ikke helt rigtig ud.
Den indbetaling du har bogført rammer konto 1010, hvilket normalt er kontoen til omsætning, som du har korrekt valgt på din faktura.
Jeg vil lige gøre dig opmærksom på, at de specifikke kontonumre kan afvige fra aftale til aftale, men en kundeindbetaling, der skal udligne en salgsfaktura, skal i hvert fald ikke ramme omsætningen.
I forhold til vores standardopsætning, så ville det korrekte være, at den rammer debitorsamlekontoen(5600). Den del har du rigtig nok på det sidste postering. Det er den del med banken, der driller. I stedet for 1010 skal du have banken på. I vores standardopsætning ville det være 5820. Du skrev i starten, at din bank har nummeret 5220. Det er måske ikke forkert, hvis det er dit banknummer. Du skal bare være opmærksom på, at vores standard er 5820.
Du nævner manuelle kundefaktura. De skal bogføres ligesom en 'normal' salgsfaktura. Du skal være opmærksom på, at debitorsamlekonto(5600) bliver valgt på baggrund af kunden. En manuel kundefaktura kan derfor være kunden på første linje og omsætningen(måske 1010) som modkonto. Indbetaling vil hertil være kunden på første linje igen og så banken (måske 5820 eller 5220) som modkonto.
Giver det lidt mere mening?