Hej Torben
Jeg er i gang med, at rydde lidt op i nogle af vores gamle indlæg og her har jeg vendt sagen med teknikken igen efter det har ligget længe.
Det er ikke blevet rettet og vi har valgt ikke er gå videre med sagen. Så hvis du har valgt leverandør betaling -> valgt din leverandør -> også du så her skifter typen til ”leverandørfaktura” -> så vil den ikke smide en konto i ”modkonto” og hvis du havde sat en konto ind vil denne også blive fjernet.
I dette meget specifikke scenarie kan du vælge, at lukke boksen ned og oprette posteringen fra ny eller gå ind og ”genvælge” din leverandør -> så opdaterer posteringen og du vil få den ”faste udgiftskonto” smidt i ”modkonto”
Vi har valgt ikke, at gå videre med den grundet det meget specifikke tilfælde og, at vi ikke oplever det generer særligt mange kunder. Vi vil i stedet prioriterer vores kræfter andre steder.
<p>
Med venlig hilsen</p>
<p>
<strong>Andreas Polk</strong></p>
<p>
<li>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p>
<p>
Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre?
<a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>