-> Ment på den måde, er det bestemt steder i programmet at denne tekstfelt er særlig anvendelige for jer?
Da jeres betalingskladde ikke kan skelne mellem godkendte og ikke godkendte fakturaer, så overfører vi alle godkendte betalinger til en kassekladde og til banken. Med +400 fakturaer hver måned, så har vi ikke fundet en smartere løsning.
Og når der så er lidt tidsforskel mellem godkendelse og betaling, så kan vi ikke altid huske, hvem "293166, 293136" er. Men vi kan godt finde ud af, at det fx er Telenor, der er kreditoren.
"293166, 293136" kommer i tekstfeltet på kassekladden, der hører til betalingen, men det burde være kreditors navn ligesom med en betaling.