Vi handler udelukkende B2B og mange af vores kunder afkræver at vi angiver købsordrer på faktura inden vi fremsender fakturaen. En faktura som fremsendes uden af købsordrenummer vil ofte blive afvist, med det bøvl det efterfølgende giver.
Jeg foreslår derfor at I laver en markering på kunden, som betyder at de bruger købsordrer, og at feltet "Øvrig ref." derfor skal udfyldes inden afsendelse af faktura.
Hvis faktura forsøges afsendt uden købsordrenummeret, skal det give en advarsel i stil med når faktura sendes med en anden dato en dags dato.
Det vil også være lækkert om listen i menuen "Fakturaer" kunne markere de fakturaer, der mangler den påkrævede angivelse af "Øvrig ref.". F.eks. med en rød tekst i "Øvrig ref.", som skriver "Mangler angivelse". Herved bliver det også muligt hurtigt at gå mange fakturaer igennem inden afsendelse, for at se om de overholder markeringen. Særligt når man bruger abonnementsmodulet og skal sende mange fakturaer på én gang, vil det være en hjælp.
Jeg håber forslaget giver mening for jer, for det vil være en stor hjælp for os! I dag krydstjekker vi alle faktura en med Excel liste, for at fange dem som er ved at blive sendt uden købsordrenummer - og det vil vi naturligvis gerne slippe for.
Med venlig hilsen
Kenneth Vindum