Jeg har en kunde der genererer et ordrenummer når de sender en faktura. Dette ordrenummer står sidst i meddelelses fra nets, DKSSL 2711 5978815 300046, i dette tilfælde ordre nummer 300046.
Dette ordrenummer skrives ind i Øvrige - feltet når faktura genereres.
Men når indbetalingerne kommer ind, så kan systemet ikke finde ud af det, - det ville den godt kunne hvis det havde været fakturanummeret.
Hvordan lærer jeg systemet at kigge i Øvrige-feltet efter et match?
SKAL jeg ud at købe trediepartssoftware som f.eks. 2APP for at løse den?