Vores leverandører beder nogle gange om en oversigt over, hvilke faktura, der er udlignet til en betaling. Dette er pt ikke muligt at give dem, da I deludligner til evt. kreditnota.
Det kunne være rigtig dejligt, hvis I lavede det sådan, at når man ophævede en udligning (eller trykkede se udligning), at så fik man en oversigt over præcis hvilke faktura og kreditnota, der oprindeligt blev udlignet til betalingen.
I dag, er det et værre detektiv arbejde, med også at ophæve deludligninger osv. og vi kan derfor ikke hjælpe vores leverandører med en oversigt, når de efterspørger dette.