Hej,
Er der ikke en smart måde, hvorpå man kan "parre" en indbetaling fra banken med fakturaerne? Når man som webshop får indbetalinger fra Nets (dankortbetalinger), kommer de som ordrenummer i banken (dvs. ordrenummer = det der står i tekstfeltet i bogføringsdelen i e-conomic). Kan det være rigtigt, at man skal ind og taste samtlige indbetalinger hver for sig for at udligne en faktura? Eller er der en genvej? Det giver en masse tastearbejde, som er dødsygt (det er nok de færreste, der er blevet selvstændige, fordi de ELSKER at bogføre, så programmet skulle gerne gøre ens liv lettere). Jeg har ca. 500 indbetalinger om måneden, så det er meget tastearbejde. Dertil kommer, at jeg hver gang skal slå ordrenumre op og så finde fakturanummer i systemet, før jeg kan nå til tastedelen med at parre indbetaling med faktura...
Jeg har en Dandomain webshop og e-gate integreret.
Al hjælp imødeses :-)
Mange hilsner
Mia, Magnetz