Hej Per,
Man kan gøre dette på flere måder, i forhold til at løse dette.
Umiddelbart så ville nedenstående 2 metoder kunne hjælpe.
1. Ud fra hver vare opretter man en note, hvor man angiver hvem leverandøren er. Note feltet er ude i højre side under fanebladet faktura og varekartotek.
2. Her forudsættes at man har købt noget tidligere. Så vil man nemlig kunne gå under fanebladet rapport og indkøbsstatistik. Her vil du så kunne begrænse dig på en enkelt vare.
Jeg tror umiddelbart at 1. er den rigtige, og herefter er nr. 2 et alternativ.
Gav det mening?
mvh
<p>
<strong>Steffen Ekelund</strong></p>
<p>
<li>
<strong><img alt="" src="
style="width: 200px; height: 49px; " /></strong></p>
<p>
Sidder du af og til og er i tvivl om, hvordan du skal bogføre?
<a href="http://forum.e-conomic.dk/bogfoeringshjaelp/"><strong> - Klik her og spørg tusindvis af andre e-conomic brugere</strong></a><br />
</p>
<ul>
<li>
<a href="http://www.e-conomic.dk/support">e-conomic support</a> - Din vej til vores support</li>
<li>
<a href="http://wiki.e-conomic.dk/">e-copedia</a> - Opslagsværk om e-conomic</li>
<li>
<a href="http://blog.e-conomic.dk/">e-conomic blog</a> - Hold dig opdateret</li>
</ul>