Hej Peter
Tak for dit spørgsmål
Hvis fakturaen har dansk momsnummer og dansk moms, så ville jeg behandle den som en indenlandsk leverandørfaktura. Det vil sige bogføres med din omkostningskonto og så momskoden for indgående moms. Hvis du har standardopsætningen i e-conomic er det momskode I25.
For en sikkerheds skyld, så vend den også lige med din revisor
Hilsen Susan Jensen